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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho613017
Data de emissão13/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.350,00
Valor LiquidadoR$ 1.350,00
Valor PagoR$ 1.350,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA E BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIC NO DIA 11 06 2025 E PARTICIPAR DA XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS NOS DIAS 15 A 18 06 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA DE NAZARE ROCHA SOUSA NETA
CPF/CNPJ***481623**
EndereçoLAGOA ALEGRE, 0, CENTRO, 64138000
CidadeLAGOA ALEGRE/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/06/2025 9 1 1.350,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002845 0000001 13/06/2025 1.350,00