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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229012
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária HOSPITAL MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 1.000,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE 10 PLANTOES NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 13399.
CPF do Ordenador ***288223**
Dados do Credor
Nome do Credor MATHEUS DA CUNHA FREITAS
CPF/CNPJ ***193773**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade LAGOA ALEGRE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE 10 PLANTOES NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 13399.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
29/02/2024 1.000,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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