Mês | Fevereiro |
Empenho | 229012 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE 10 PLANTOES NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 13399. |
CPF do Ordenador | ***288223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MATHEUS DA CUNHA FREITAS |
CPF/CNPJ | ***193773** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, DURANTE 10 PLANTOES NESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 13399. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/02/2024 |
1.000,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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