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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho701086
Data de emissão01/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 40.000,00
Valor LiquidadoR$ 37.989,53
Valor PagoR$ 37.989,53
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO DE HOSPITAL.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHOSPITAL MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/11/2025 9 1 2.526,48
20/10/2025 9 1 2.526,48
20/10/2025 9 1 11.424,62
19/09/2025 9 1 2.466,02
19/09/2025 9 1 4.933,71
20/08/2025 9 1 1.690,28
20/08/2025 9 1 4.978,12
18/07/2025 9 1 7.443,82
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006022 0000008 18/11/2025 2.526,48
005623 0000007 20/10/2025 2.526,48
005622 0000006 20/10/2025 11.424,62
004714 0000005 19/09/2025 2.466,02
004713 0000004 19/09/2025 4.933,71
004205 0000002 20/08/2025 1.690,28
004206 0000003 20/08/2025 4.978,12
003420 0000001 18/07/2025 7.443,82