| Número do Empenho | 708002 |
| Data de emissão | 08/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E SOLUCAO EDUCACIONAL INFORMATIZADA DESTINADA AO GERENCIAMENTO MUNICIPAIS, INCLUINDO MODULOS PARA DIARIOS DA ESCOLA DIARIO DO ALUNO COM SUPORTE TECNICO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***066430004** |
| Endereço | AVENIDA ANTONIO ARTIOLI, 570, 570, SWISS PARK, 13049900 |
| Cidade | CAMPINAS/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |