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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho708002
Data de emissão08/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.000,00
Valor LiquidadoR$ 5.000,00
Valor PagoR$ 5.000,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***761863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E SOLUCAO EDUCACIONAL INFORMATIZADA DESTINADA AO GERENCIAMENTO MUNICIPAIS, INCLUINDO MODULOS PARA DIARIOS DA ESCOLA DIARIO DO ALUNO COM SUPORTE TECNICO.
Dados do Credor
Nome do CredorINFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ***066430004**
EndereçoAVENIDA ANTONIO ARTIOLI, 570, 570, SWISS PARK, 13049900
CidadeCAMPINAS/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2025 9 1 5.000,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003120 0000001 09/07/2025 5.000,00