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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho201039
Data de emissão01/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.000,00
Valor LiquidadoR$ 3.754,31
Valor PagoR$ 3.754,31
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/12/2025 9 1 345,54
19/12/2025 9 1 432,63
14/10/2025 9 1 288,42
19/08/2025 9 1 637,56
19/08/2025 9 1 987,56
18/07/2025 9 1 425,04
20/02/2025 9 1 637,56
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007166 0000006 19/12/2025 345,54
007180 0000007 19/12/2025 432,63
005671 0000005 14/10/2025 288,42
004122 0000003 19/08/2025 637,56
004123 0000004 19/08/2025 987,56
003567 0000002 18/07/2025 425,04
000766 0000001 20/02/2025 637,56