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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho201025
Data de emissão01/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 70.000,00
Valor LiquidadoR$ 49.460,59
Valor PagoR$ 37.549,49
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***481623**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/05/2025 9 1 11.911,10
17/04/2025 9 1 11.911,09
21/03/2025 9 1 1.130,18
21/03/2025 9 1 11.911,06
20/02/2025 9 1 1.113,23
20/02/2025 9 1 11.483,93
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001652 0000005 17/04/2025 11.911,09
000898 0000003 21/03/2025 1.130,18
000901 0000004 21/03/2025 11.911,06
000630 0000002 20/02/2025 1.113,23
000629 0000001 20/02/2025 11.483,93