Número do Empenho | 1207019 |
Data de emissão | 07/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***810213** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FILMAGEM, FOTOS, ARTES VISUAIS PARA A REDE SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 13159. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADENERIO SOUSA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***582083** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |