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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho910013
Data de emissão10/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 82.309,42
Valor LiquidadoR$ 82.309,42
Valor PagoR$ 82.309,42
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***761863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
Dados do Credor
Nome do CredorARKAD NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ***823280001**
EndereçoNILO PECANHA, 1338, LOURIVAL PARENTE, 64023420
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV.
Fonte de recursoRecursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código da Aplicação
FunçãoEnergia
SubfunçãoEnergia Elétrica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/09/2025 9 1 82.309,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005642 0000001 15/10/2025 5.309,42
004838 0000001 10/09/2025 77.000,00