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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho912002
Data de emissão12/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.000,00
Valor LiquidadoR$ 5.000,00
Valor PagoR$ 5.000,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***761863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E SOLUCAO EDUCACIONAL INFORMATIZADA DESTINADA AO GERENCIAMENTO MUNICIPAIS, INCLUINDO MODULOS PARA DIARIOS DA ESCOLA DIARIO DO ALUNO COM SUPORTE TECNI
Dados do Credor
Nome do CredorINFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ***066430004**
EndereçoAVENIDA ANTONIO ARTIOLI, 570, 570, SWISS PARK, 13049900
CidadeCAMPINAS/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/09/2025 9 1 5.000,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004495 0000001 12/09/2025 5.000,00